4月18日,温州宏丰发布2024年年度业绩报告。报告显示,公司全年实现营业总收入31.35亿元,同比增长8.09%,创历史新高;归属上市公司股东的净亏损为7367.39万元,同比由盈转亏,同比扩大448.82%;扣非净亏损为7785.71万元,同比扩大33.64%。
2024年电接触及功能复合材料板块实现主营业务收入237,693.36万元,实现归母净利润5,284.67万元,比上年同期分别增长17.04%、125.88%;硬质合金板块实现主营业务收入31,862.76万元,实现归母净利润-336.3万元,比上年同期分别增长58.24%、67.44%;铜箔板块实现主营业务收入15,862.5万元,实现归母净利润11,450.65万元,比上年同期分别增长119.17%、-149.73%。
关于业绩下滑的原因,温州宏丰在年报中说明称,报告期内,公司铜箔江西生产基地主要开展新产品的开发、生产工艺技术的改进、生产效率的提升验证、人员的培养储备等,产能规模化受限,投入成本高;公司铜箔温州海经区生产基地处于项目建设期,一期生产设备开始调机试机投入成本费用较大;公司投资的宏丰半导体项目主要处于厂房建设期,第四季度陆续开始设备的安装调试,相关人工等成本费用较大,以上对业绩影响较大。
在研发投入方面,年内公司研发投入总额为9051.45万元,占营收比例2.89%,重点投向锂电铜箔极薄化技术及半导体封装材料开发。尽管面临短期盈利压力,年报强调将继续推进铜箔项目产能爬坡及半导体产线投产,以期在新能源与集成电路领域建立长期竞争优势。
展望未来,公司将继续巩固和发挥在技术创新方面的优势,以下游市场需求为导向,持续优化产品结构,加快新产品研发和应用推广步伐,着力提升极薄锂电铜箔材料、蚀刻引线框架材料等新产品的市场占有率,为我国新材料行业的创新发展作出积极贡献。
(校对/黄仁贵)
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