联创电子因财务核算与内控问题收警示函,需强化管理

来源:爱集微 #联创电子# #警示函# #财务内控#
139

2026年03月20日,联创电子发布关于收到中国证券监督管理委员会江西监管局警示函的公告。

公司近日收到江西证监局出具的《关于对联创电子科技股份有限公司及曾吉勇、周满珍采取出具警示函措施的决定》。警示函指出,公司存在财务核算不规范问题。2023、2024年对外代收代缴水电费全额计入收入并结转成本,2023年多计收入、成本1390.48万元,2024年多计1508.59万元,不符合相关会计准则。2023年应收客户销售款1.3亿元误计入预付账款,2024年更正,该笔应收账款未在2023年计提坏账,导致2023年净利润多计391.45万元,2024年少计391.45万元,不符合相关规定。

内部控制管理也存在缺陷,内控制度执行不到位,2023、2024年未开展应收账款工作考核;应收账款催收记录和相关证据材料未妥善保存。公司上述行为违反相关规定,董事长曾吉勇、财务总监周满珍负有主要责任。江西证监局决定对公司及二人采取出具警示函的行政监管措施并记入诚信档案。

公司及相关人员表示将吸取教训,加强学习,提升规范运作意识,强化信息披露管理,本次警示函不影响公司正常经营。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #联创电子# #警示函# #财务内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...