长芯博创2025年财务报告内部控制获有效评价

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2026年03月28日,长芯博创发布内部控制审计报告。报告显示,按照相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了长芯博创2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长芯博创董事会的责任,而会计师事务所的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。会计师事务所认为,长芯博创于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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