星网锐捷2025年财务报告内部控制获有效认定

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2026年03月29日,星网锐捷发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,希格玛会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险。审计认为,公司于2025年12月31日按《企业内部控制基本规范》等规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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