华盛锂电公布2025年度审计委员会履职情况,2026年将加强多方面监管

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2026年3月31日,华盛锂电发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

报告显示,2025年9月15日公司完成董事会及审计委员会换届。2025年审计委员会共召开5次会议,全体委员均参加并审议通过全部议案,审议事项包括各类报告、资金使用、人事聘任等。

在主要履职方面,该委员会监督评估外部审计机构容诚会计师事务所,认为其具备专业能力和良好职业素养;监督评估内部审计工作,公司内审制度健全、工作有效;审阅财务报告,认为符合准则要求;审查关联交易,认为其合规;评估内部控制有效;积极协调各方沟通。

2025年审计委员会较好履行职责,2026年将继续勤勉履职,关注公司多方面重大事项,提升效能,推动公司规范治理水平提升。

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