2026年3月31日,剑桥科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等进行评价,在内部控制日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评估。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司自身,纳入评价范围单位的资产总额占比103.91%,营业收入合计占比107.30%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注采购与付款等领域。公司依据相关体系及内控制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。
2026年公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引要求,以全面风险管理为导向,完善内部控制制度,规范执行并强化监督检查,促进健康可持续发展。