2026年3月31日,北京京仪自动化装备技术股份有限公司发布《二O二五年度内部控制审计报告》。按照相关要求,致同会计师事务所审计了京仪装备2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京仪装备董事会的责任,而会计师事务所的责任是发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。此外,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计认为,京仪装备于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
京仪装备2025年度财务报告内部控制有效,为投资决策提供有力支撑
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