澜起科技审计委员会监督安永华明2025年度审计工作,肯定其专业表现

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2026年03月31日,澜起科技发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。

公司聘请安永华明作为2025年度境内财务报告和内部控制审计机构。安永华明1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,总部在北京。截至2025年末有合伙人249人,执业注册会计师逾1700人。2024年度业务总收入57.10亿元,审计业务收入54.57亿元,证券业务收入23.69亿元,A股上市公司年报审计客户155家。

2025年12月9日公司召开第三届董事会第十二次会议,12月26日召开2025年第二次临时股东会,审议通过聘请安永华明为2025年度境内审计机构。

审计委员会履行监督职责:2025年11月9日第三届董事会审计委员会第十次会议审查后同意聘请;审计中与项目组充分沟通,提出建议并评估履职情况;2026年3月20日第三届董事会审计委员会第十二次会议与审计机构沟通,审议通过多项报告。

总体评价:审计委员会认为安永华明遵守职业道德和审计准则,审计意见客观公正,完成委托工作。

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