澜起科技2025年度财务与非财报内控均无重大缺陷,2026年将提升内控水平

来源:爱集微 #澜起科技# #内控评价# #内部控制#
314

2026年3月31日,澜起科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系开展评价,于2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围包括公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涵盖组织架构、发展战略等业务事项,重点关注销售管理等领域。公司依据相关体系和制度开展评价,缺陷认定标准与前年度一致。发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷,均已‘即发现、即整改’。

2026年度,公司将继续落实规范和指引,强化内控意识,优化环境,提升管理水平,防范风险。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #澜起科技# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...