和林微纳2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年04月01日,和林微纳发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,天衡会计师事务所审计了和林微纳2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,和林微纳于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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