和林微纳2025年审计委员会履职尽责,助力提升公司治理水平

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2026年04月01日,和林微纳发布2025年度审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成,江小三任召集人。2025年9月1日,第三届董事会审计委员会产生,戚啸艳女士任召集人。成员均具专业知识和经验。

2025年,审计委员会召开6次会议及1次与外部审计机构单独沟通的会议,对日常关联交易、定期报告等事项进行审议并通过。

履职情况包括:监督评估天衡会计师事务所,认为其能完成工作、发表独立审计意见;审核财务报告,认为真实准确,信息披露合规;指导内部审计工作,未发现重大问题;评估内部控制有效性,推动体系建设;协调各方与外部审计机构沟通,提高审计效率。

总体而言,2025年审计委员会恪尽职守,2026年将继续遵循准则,强化监督,提高公司治理水平,维护股东权益。

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