2026年04月01日,美联新材发布关于2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告。
公司对截至2025年12月31日内部控制的有效性进行评价,结果显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖母公司及子公司,资产总额和利润总额占比均达100%,业务和事项包括组织架构、发展战略等。公司依据相关体系开展评价工作,并确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议均审议通过该报告。华兴会计师事务所认为,美联新材于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。