2026年04月01日,青海盐湖工业股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天职国际会计师事务所审计了盐湖股份公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,对非财务报告内控重大缺陷披露。内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险。事务所认为,盐湖股份于2025年12月31日按规定在重大方面保持财务报告内控有效。
盐湖股份2025年财务报告内部控制被审计为有效
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