振邦智能2025年度内控有效,无重大及重要缺陷

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2026年04月01日,振邦智能发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告称,建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在重大方面保持有效财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,业务涉及公司治理、资金活动等多方面,重点关注资金活动、公司治理等领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,董事会确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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