胜蓝股份2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,经营管理有效

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2026年4月3日,胜蓝科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括母公司及全部子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。主要业务和事项涵盖人力资源、资金活动等多方面。公司明确了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大或重要缺陷。评价程序包括成立小组、现场检查等,采用多种方法收集证据。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。

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