2026年04月04日,江淮汽车发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。
审计委员会由王素玲、汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵5位成员组成,王素玲任主任委员。2025年共召开6次会议,审议通过公司2024年度财务会计报表、审计计划、各期报告等多项议案。
主要工作包括:监督评估外部审计机构,天健会计师事务所在2024年年报审计中表现良好,保持独立专业,审计委员会提议续聘其为2025年度审计机构,审核审计费用相符,还与其充分沟通审计相关事项;指导内部审计工作,认可内部审计计划可行性,未发现重大问题;审阅财务报告,认为真实、完整、准确;评估内部控制有效;协调各方与外部审计机构沟通。
总体而言,审计委员会2025年履职尽责,2026年将进一步完善职能。