2026年04月08日,ST长方发布董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
尤尼泰振青成立于2020年7月9日,截至2025年12月31日,合伙人53人,注册会计师228人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师49人。2025年经审计收入总额15,633.55万元,审计业务收入9,882.44万元,证券业务收入3,145.46万元,为15家上市公司提供审计服务,收费2,147.48万元,为公司同行业2家上市公司提供服务。公司相关会议审议通过变更议案,聘任其负责2025年度财务报告和内部控制审计工作。
尤尼泰振青对公司2025年度财务报告、内部控制等进行审计,出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和标准无保留意见的《内部控制审计报告》,并就相关事项与公司沟通。
审计委员会在2025年12月12日会议审查尤尼泰振青情况后同意聘请;2026年1月19日会议沟通审计计划;3月24日会议听取审计进展;4月1日会议审议审计结果。
审计委员会认为尤尼泰振青表现良好,按时完成审计工作,审计报告客观、完整、清晰、及时。