2026年04月08日,ST长方发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,尤尼泰振青会计师事务所审计了长方集团公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长方集团公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。审计认为,长方集团公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
ST长方2025年度财务报告内部控制有效,保障投资者权益
来源:爱集微
#ST长方#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创