艾为电子2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,下年度将完善内控体系

来源:爱集微 #艾为电子# #内控评价# #内部控制#
271

2026年04月10日,艾为电子发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会负责建立、实施和评价内部控制。公司内部控制目标是合理保证经营合法合规、资产安全等。在2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖上海艾为电子技术股份有限公司及其多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、资金活动等多项业务和事项,重点关注人力资源、资金活动等领域。

公司依据相关规范确定内控缺陷认定标准,与往年一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,一般缺陷已整改落实。

本年度,公司依据相关要求开展内控评价工作,并聘请立信会计师事务所审计。现有内控制度能适应日常管理。下一年度,公司将完善内控体系,规范制度执行,加强监督检查,以促进健康可持续发展。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #艾为电子# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...