2026年4月8日,锴威特发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出,按照企业内部控制规范体系规定,董事会负责建立健全和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但内控有固有局限。
评价结论方面,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司评价结论一致,审计报告对非财务内控重大缺陷披露与公司报告一致。
评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、资金活动等,重点关注高风险领域。内控缺陷认定标准与往年一致,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。
2025年公司内控目标基本达成,2026年将持续改进并完善内部控制制度,规范执行,加强监督检查及整改,优化内控环境,提升管理水平,防范风险,促进公司发展。