信音电子2025年度财务报告内部控制获有效认定,彰显企业内控实力

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2026年04月11日,信音电子发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求,审计了信音电子2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性;注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限,推测未来有效性有风险。审计意见认为,信音电子于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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