2026年4月11日,合力泰科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果表明,在评价基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入合计均占合并报表的100%,涉及公司治理结构、组织架构、人力资源等多项业务和事项,以及战略、资金等风险领域。
公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
未来,公司拟采取三方面措施进一步加强管理:持续完善公司治理与子公司管控;持续强化内部监督职能;持续加强财务核算与管理。