天健所审计:蔚蓝锂芯2025年末财务报告内控有效

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2026年04月14日,江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了蔚蓝锂芯公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蔚蓝锂芯公司董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性和一定风险。天健所认为,蔚蓝锂芯公司于2025年12月31日按照相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告还附有天健所营业执照、执业证书及注册会计师执业资格证书复印件。

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