2026年04月15日,东风科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,认为不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及16家下属并表控股单位,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务、事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面。公司依据相关规范和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。
报告期内,公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,但存在一般缺陷,相关部门已制定整改计划。
2025年,公司推动法务、合规、内控一体化管控。2026年,将以完善合规内控管理体系为目标,开展梳理管控要点、完善风险库、监督系统数据运行等工作。