道氏技术2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月15日,道氏技术发布2025年度内部控制评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》等,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括内部环境等,高风险领域有关注产品价格波动等。公司建立了完善的法人治理结构和组织机构,形成良好内控环境。还制定了涵盖多方面的内部控制制度,形成严密管理体系。

公司依据相关规范和章程开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。此外,报告期内无影响内部控制有效性的其他重大事项。

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