瑞芯微2025年度非经营性资金及关联资金往来情况获审计认可

来源:爱集微 #瑞芯微# #资金往来审计# #子公司#
194

2026年04月15日,瑞芯微电子股份有限公司发布《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。天健会计师事务所接受委托,审计了瑞芯微2025年度财务报表并出具审计报告,在此基础上对公司管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计。

审计报告指出,该报告仅供瑞芯微年度报告披露时使用,汇总表应与已审财务报表一并阅读。瑞芯微管理层需提供真实、合法、完整资料,按相关规定编制汇总表。注册会计师依据中国注册会计师执业准则实施审计,认为汇总表在所有重大方面符合规定,如实反映了瑞芯微2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

其他关联资金往来方面,涉及上海翰迈电子科技有限公司、杭州拓欣科技有限公司、瑞芯微(北京)集成电路有限公司等全资子公司。2025年期初往来资金余额为12,011.36万元,2025年度往来累计发生金额(不含利息)为4,361.46万元,2025年度偿还累计发生金额为3,000.00万元,2025年期末往来资金余额为13,372.82万元,往来形成原因主要为暂借款,往来性质均为非经营性往来。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #瑞芯微# #资金往来审计# #子公司#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...