瑞芯微2025年度审计委员会履职尽责,推动公司治理提升

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2026年4月15日,瑞芯微电子股份有限公司发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2025年度,公司董事会审计委员会由3名委员组成,主任委员为具有会计专业资格的独立董事乔政先生。该年度共召开5次会议,审议通过了聘任财务总监、各期报告及续聘会计师事务所等议案。

履职方面,审计委员会监督及评估外部审计工作,认为天健会计师事务所具备相关资质,提议续聘其为2025年度审计机构;指导公司内部审计工作,未发现重大问题;审阅财务报告,认为符合规定且无欺诈等情况;评估内部控制有效性,未发现重大缺陷;协调各方沟通,保障审计工作顺利推进。

总体来看,2025年审计委员会履职尽责,2026年将强化内部审计指导,完善沟通机制,推动公司治理水平提升。

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