立讯精密2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,有效保障企业运营

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2026年4月14日,立讯精密发布2025年内部控制的自我评价报告。公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论表明,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围包括母公司及部分子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的69.03%,营业收入合计占74.67%,涵盖组织架构、发展战略等主要业务和事项。公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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