威迈斯2025年审计委员会履职良好,助力公司规范发展

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2026年04月16日,威迈斯发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事蒋培登、黄云及董事长万仁春组成,蒋培登任主任委员。2025年共召开4次会议,审议了年度报告、财务预决算、利润分配等多项议案,并一致通过。

审计委员会在2025年的主要工作包括:监督评估天健会计师事务所工作,认为其能较好完成审计工作;审阅公司内部审计工作报告和计划,指导内部审计有效运作;认为公司财务报告编制准确,真实反映财务状况;评估公司内部控制有效;协调公司相关部门与外部审计机构沟通;审核公司日常关联交易等事项,确保股东利益。

总体而言,2025年审计委员会履职尽责,促进了公司内控建设和财务规范。2026年将强化事前审核,加强内部审计指导和外部沟通,推动公司规范运作、稳健发展。

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