利亚德出台内部审计制度,强化内控防范经营风险

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2026年04月16日,利亚德光电股份有限公司发布企业内部审计制度公告。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,目的是规范公司内部审计工作,强化内部控制、改善公司管理、防范经营风险。公司及其全资、控股子公司等均需接受内部审计监督。

公司设立内审部作为执行机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,且独立于其他部门。内审部应配备专业审计人员,实行回避制度,公司需提供必要资源支持。

内审部职责包括检查评估内部控制制度、审计经济资料及活动、协助反舞弊等,至少每季度报告工作,每半年对重点事项审计。其权限包括要求报送资料、审核检查、封存资料、制止违规行为等。

内审部按公司情况拟定审计计划,经批准后实施。审计中可提改进建议,终结后出具报告,被审计单位需执行决定。审计档案以项目为单位归档,保管期限最低10年。对于违反制度的部门及责任人,将视情节给予处分或追究责任。

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