2026年4月16日,江丰电子发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了江丰电子2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江丰电子董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,江丰电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江丰电子2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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