2026年04月17日,株冶集团发布《内部控制审计报告天职业字[2026]13479 - 1号》。按照相关要求,审计了株冶集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计认为,株冶集团于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
株冶集团2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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