*ST铖昌2025年度内控有效,多维度完善体系促发展

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2026年4月17日,*ST铖昌发布2025年度内部控制自我评价报告。报告基于相关法规及公司内控检查评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

公司内控建立实施涉及多方面。治理结构上,完善股东会、董事会等制度,设专门委员会;组织结构适应规模扩大;人力资源有科学管理制度;社会责任方面保障产品质量和安全生产;企业文化秉持特定原则和价值观;资金活动确保岗位分离、资金安全;采购、销售、资产、财务报告、研发、生产控制、信息沟通等均有完善制度和有效执行。

公司还明确了内控缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷,现有内控制度能满足管理要求。未来,公司将继续完善内控,促进健康可持续发展。

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