2026年04月18日,信维通信发布内部控制审计报告。按照相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。信维通信董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,存在不能防止和发现错报可能性,未来有效性推测有风险。审计认为,信维通信于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信维通信2025年末财务报告内部控制保持有效
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