水晶光电2025年度非经营性资金占用及关联资金往来情况获审计认可

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2026年04月18日,水晶光电发布《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。天健会计师事务所审计了水晶光电2025年度财务报表并出具审计报告,在此基础上,对公司管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计。审计认为,该汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2026年修订)》的规定,如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

汇总表显示存在其他关联资金往来,如与孙公司COT VIETNAM COMPANY LIMITED、子公司浙江品途科技有限公司等有资金周转的非经营性往来,涉及其他应收款等核算项目,2025年期初金额、年度往来累计金额等数据也有体现。

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