2026年04月19日,弘景光电发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,对该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。建立健全和实施内部控制并评价有效性是弘景光电董事会的责任,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。报告指出,内部控制有固有局限性,情况变化可能影响其有效性。审计认为,弘景光电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
弘景光电2025年末财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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