华依科技2025年审计委员会履职成效显著,助力公司规范发展

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2026年4月19日,华依科技发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

第四届董事会审计委员会由查胤群(主任委员)、王从宝、申洪淳组成,胡佩芳因身体原因于2025年7月辞职,王从宝接任。2025年审计委员会召开4次会议,审议《公司2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》等多项议案,全体委员一致通过所有议案。

报告期内,审计委员会主要工作包括:监督及评估外部审计机构上会会计师事务所,认为其能恪尽职守;监督及评估内部审计工作,督促制定并执行2025年度内部审计工作计划;审阅公司各期财务报告,认为财务报告真实准确,外部审计机构出具标准无保留意见审计报告;监督及评估公司内部控制有效性,未发现重大缺陷;协调相关部门与外部审计机构沟通,促进财务和内控规范。

总体来看,2025年度审计委员会履职促进了公司内控建设和财务规范。2026年,将强化事前审核,加强内部审计指导和外部审计沟通,推动公司规范运作。

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