神宇股份2025年度内控有效,无重大及重要缺陷

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2026年4月21日,神宇股份发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖神宇股份及其多家子公司,资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。主要业务和事项包括内部控制环境、目标管理及风险控制、信息与沟通控制等多个方面。公司还明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,并表示报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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