2026年04月21日,美湖股份发布内部控制审计报告。按照相关要求,中审众环审计了美湖股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。美湖股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。不过,审计认为美湖股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
美湖股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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