美湖股份披露2025年审计监督情况,中审众环审计工作获认可

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2026年04月21日,美湖股份发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为中审众环,其始创于1987年,是全国首批获证券、期货及金融业务审计资格的大型事务所,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构资格,2013年转制为特殊普通合伙制。截至2025年末,合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。公司经相关会议审议及股东大会通过,续聘中审众环为2025年度审计及内部控制审计机构,并授权审计委员会决定费用。

中审众环对公司2025年度财务报告及内部控制有效性审计后,认为财务报表编制合规,公允反映财务状况、经营成果和现金流量,公司保持有效内部控制,出具标准无保留意见审计报告。审计中就多方面与公司管理层和治理层沟通。

审计委员会核查评价中审众环资质等,认为其能满足审计要求,2025年4月会议同意聘任。还通过线上线下结合方式与审计人员沟通,听取汇报并提建议。

总体来看,审计委员会严格履职,认为中审众环审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成年报审计工作,审计报告客观完整清晰及时。

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