2026年04月22日,广州多浦乐电子科技股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。天衡会计师事务所按照相关要求,审计了多浦乐2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。多浦乐董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,多浦乐在2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
多浦乐2025年度财务报告内部控制有效,助力投资者决策
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