长城证券核查:多浦乐2025年度内控有效,无重大缺陷

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2026年4月22日,长城证券股份有限公司发布关于广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。

多浦乐董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,经理层组织领导日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限。

评价结论表明,在评价报告基准日,多浦乐不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告发出前未发生影响结论的因素。

评价范围涵盖母公司及子公司,涉及公司治理、财务等多方面业务,重点关注销售与收款、募集资金使用风险。公司内部控制目标包括保证经营合法合规、防范风险等,制度建立遵循符合法规、覆盖业务等原则。

公司在控制环境、风险评估等方面表现良好,各主要内部控制制度执行中未出现违反规定事项。同时,公司明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内均未发现重大及重要缺陷,也无影响内部控制有效性的其他重大事项。

保荐机构长城证券认为,多浦乐现有内部控制制度符合要求,在重大方面保持有效并得到实施,其自我评价报告反映了内控建设及运行情况。

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