奥来德2025年审计委履职成效显著,2026年将持续提升治理水平

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2026年04月22日,奥来德发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,召集人为独立董事张奥女士,均符合任职资格要求。

报告期内,审计委员会共召开10次会议,对公司定期报告等事项进行审议,所有议案均全票通过。在履职方面,一是监督及评估外部审计机构工作,认为大信审计工作合规,提议续聘其为2025年度相关审计机构;二是指导内部审计工作,推动内审规范高效开展;三是审阅公司财务报告,认为报告真实准确反映经营情况;四是监督及评估公司内部控制有效性,未发现重大缺陷;五是协调各方与外部审计机构沟通,保障审计工作推进。

总体来看,2025年审计委员会提升了公司风险管控与规范运作水平。2026年,将持续加强对公司多方面的监督与评估,防范经营风险,提升公司治理能力。

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