石头科技2025年度内控有效,2026年持续完善体系建设

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2026年04月23日,石头科技发布2025年度内部控制评价报告。

公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务包括智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产及销售。公司依据相关规范和制度开展评价工作,缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷均未发现,一般缺陷已及时整改。2025年,公司完善了内部治理制度。2026年,公司将严格遵守要求,完善内部控制体系建设,强化监督机制,加强董高培训,促进战略目标实现和可持续发展。

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