盛洋科技2025年审计委员会履职良好,2026年将强化审计协同

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2026年04月24日,盛洋科技发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司董事会审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,主任委员由具有专业会计资格的独立董事周子学担任。2025年度,公司共召开审计委员会5次,审议议题15项。

报告期内,审计委员会认真履行职责。监督及评估外部审计机构工作,认为中汇会计师事务所独立性和专业性良好,能完成公司委托工作;审阅公司各阶段财务报告,认为审议程序恰当,会计处理符合规定;指导内部审计工作,未发现重大问题;评估内部控制有效性,认为公司内控制度健全合理、执行有力;在公司取消监事会后,行使《公司法》规定的监事会职权,维护股东权益。

总体而言,2025年审计委员会充分发挥职能。2026年,将本着谨慎、勤勉、忠实的原则,强化内外审计协同,聚焦关键风险领域,指导完善内控体系,维护公司及全体股东的共同利益。

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