盛洋科技2025年度财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将强化内控建设

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2026年4月24日,盛洋科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,在该基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

纳入评价范围的主要单位包括盛洋科技和浙江虬晟光电技术有限公司,资产总额占比98.78%,营业收入合计占比81.74%。纳入评价范围的业务涵盖组织架构、发展战略等主要业务流程,重点关注经营、财务、出口业务和人力资源等方面的高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及内部审计相关制度文件开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷,非财务报告内部控制发现个别一般缺陷,已整改落实。

2025年公司纳入评价范围的业务与事项按内部控制制度有效执行,整体运行良好。2026年,公司将继续强化内控建设,完善内部控制体系,加强控制活动执行力度检查督促,改进内部控制设计及运行缺陷,促进健康、可持续发展。

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