松井股份2025年度内控有效,2026年将推进内控优化升级

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2026年4月24日,松井股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及下属多家子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及采购、销售等多项业务及高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。公司依据相关规范和自身制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的缺陷。

报告期内,公司内部控制体系有效运行。2026年,公司将着力推动内部控制体系的优化与升级,重点围绕数字化转型推进、风险动态监测强化、监督评价机制深化等方面,持续提升内控的精准性与适应能力,为战略目标实现提供坚实支撑。

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