2026年4月27日,派瑞股份发布2025年12月31日内部控制审计报告。按照相关要求,信永中和审计了派瑞股份2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制存在固有局限性。审计意见显示,派瑞股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
需注意,2024年度,派瑞股份一笔销售合同中部分产品存在收入延期确认差错,已在2024年年度报告追溯调整。2025年公司按整改措施及内控制度执行,并披露内控实施情况。此外,派瑞股份因涉嫌信息披露违法违规,于2025年12月26日收到证监会立案告知书,截至审计报告出具日,调查尚在进行,结果影响不确定,但不影响已发表的审计意见。