2026年4月24日,龙蟠科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围方面,公司按风险导向原则确定纳入单位、业务和高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为为100%,涵盖组织架构、资金活动等业务和事项,重点关注财务报告、资金管理等高风险领域。
公司依据规范体系及自身制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务和非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,日常执行中的一般缺陷会及时整改。此外,上一年度内部控制缺陷整改、本年度运行及下一年度改进方向等均无适用事项。