2026年04月27日,江苏龙蟠科技集团股份有限公司发布《内部控制审计报告(2025年度)》。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,安永华明会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,根据根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,龙蟠科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
龙蟠科技2025年度财务报告内部控制有效,展现良好管理水平
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